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| 名称: 固定资产循环内部控制制度.doc20 |
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| 所属分类: 资产管理 |
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| 文件大小: 589 KB |
| 更新时间: 2007-6-16 10:52:00 |
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| ::固定资产循环内部控制制度.doc20电子书简介:: |
固定资产循环内部控制制度.doc20简介开始 1. 總則 1.1. 制定目的 為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「固定資產循環」(Asset)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。 1.2. 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「固定資產循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。 1.3. 權責單位 管理、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。 2. 固定資產循環 2.1. 循環圖 【見】(資料1)「固定資產循環圖」。 2.2. 循環作業 本循環之各項作業: 1) 固定資產取得作業(CA101),另訂之。 2) 固定資產異動盤點作業(CA102),另訂之。 3) 固定資產減損作業(CA103),另訂之。 4) 投保作業(CA104),另訂之。 5) 工程管制作業(CA105),另訂之。 6) 差異分析作業(CA106),另訂之。 3. 附則 3.1. 制修廢與頒布實施 本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,交由
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